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南京经济技术开发区管理委员

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索 引 号:    012947525/2022-73261 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 其他
发布机构:    乐动官方网站,乐动集团有限公司 生成日期:    2021-01-25
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京经济技术开发区2021年度财政预算
文  号:     关 键 词:    公共预算;城市基础设施;公共服务支出
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南京经济技术开发区2021年度财政预算

 一、2020年财政预算执行情况

(一)全年财政收入完成情况

2020年,开发区完成一般公共预算收入97.3亿元,增长-4.1%。其中税收收入86.6亿元,非税收入10.7亿元,税比为89.0%。完成政府性基金收入118.1亿元,其中国有土地使用权出让上级补助收入116.5亿元,占比98.6%,城市基础设施配套费收入1.6亿元,占比1.4%。

(二)全年财政支出完成情况

2020年,开发区完成一般公共预算支出28.9亿元。主要支出如下:城乡社区事务支出14.9亿元,占比51.6%;科学技术支出4.6亿元,占比15.9%;资源勘探信息等支出3.6亿元,占比12.5%;住房保障支出3.1亿元,占比10.7%;一般公共服务支出1.0亿元,占比3.4%;其他各项支出1.7亿元,占比5.9%。完成政府性基金支出117.9亿元,其中征地和拆迁补偿支出116.5亿元,占比98.8%,城市基础设施配套费支出1.4亿元,占比1.2%。

(三)收支平衡情况

一般公共预算:目前市区财政体制结算尚未完全确定,根据现行财政体制测算,2020年,开发区一般公共预算当年体制分成财力约为24.6亿元,加上结余结转0.3亿元、预算稳定调节基金4.2亿元、当年市转移支付指标3.7亿元,总财力为32.8亿元。一般公共预算支出为28.9亿元,财政结余结转为3.9亿元,其中市转移支付结转0.1亿元,安排预算稳定调节基金3.8亿元。

政府性基金:2020年,开发区政府性基金当年财力为117.9亿元,其中政府性基金转移性财力为116.5亿元,均为国有土地使用权出让收入;政府性基金本级财力为1.4亿元,均为城市基础设施配套费收入。政府性基金支出为117.9亿元,收支相抵后,财政结余结转为0。

二、2021年财政预算编制情况

(一)财政收入安排情况

2021年开发区一般公共预算收入预计为105亿元,增长8 %。政府性基金预算收入预计为1.6亿元,主要是收取的城市基础设施配套费收入。

(二)财政支出安排情况

按照“量入为出、收支平衡”的编制原则,2021年开发区安排一般公共预算支出25亿元,政府性基金支出1.4亿元。各项支出具体安排如下:

1.一般公共服务支出10060万元,主要用于政府办公室及相关机构事务支出(管委会经费支出)3430万元、税务事务支出2000万元、海关事务支出1400万元、招商引资支出800万元、党委办公室及相关机构事务支出110万元、市场监督管理事务支出320万元以及人力资源服务中心、非公党建等其他一般公共服务支出2000万元。

2.公共安全支出1300万元,主要用于公安分局经费支出及特勤人员保障支出。

3.科学技术支出31000万元,其中技术研究与开发支出25000万元,主要用于科技创新与服务平台、新型研发机构、众创空间、孵化器等科技载体建设运营;其他科学技术支出6000万元,主要用于高新技术企业认定区级配套奖励、创业新港高层次创业人才等支出。

4.卫生健康支出300万元,主要用于开发区疫情防控、公共卫生服务等支出。

5.节能环保支出2000万元,主要用于开发区环境监测站、大气网格化监测、地块环保调查等支出。

6.城乡社区事务支出136020万元,其中城乡社区公共设施支出125820万元,主要用于配合市重大项目地铁六号线建设、配合市重大项目城市三环建设、龙潭过江通道工程、润阳路东延下穿京沪铁路立交工程、南京龙潭新城花园路工程等建设支出;城乡社区环境卫生支出8000万元,主要用于龙潭街道污水处理设施项目、2021水环境综合整治建设、靖安佳园周边工程支出等;其他城乡社区事务支出2200万元,主要用于开发区市政道路及河道工程设计、勘察支出。

7.资源勘探信息等支出32000万元,其中制造业支出20000万元,主要用于以乐金化学信息电子材料、南京电气科技、蔚然(南京)动力科技等先进制造业产业项目建设;工业和信息产业支持支出10000万元,主要用于巩固以乐金化学新能源、华信藤仓光通信、恩梯恩精密机电等产业项目建设;其他资源勘探信息支出2000万元,主要用于开发区制造业高质量发展配套资金。

    8.住房保障支出31070万元,其中其他保障性安居工程支出30500万元,主要用于区内龙岸花园、靖安佳园、龙潭新市镇经适房等经济适用房地块保障性住房建设支出;住房改革支出570万元,主要用于住房公积金、提租补贴等住房改革支出。

9.灾害防治及应急管理支出1250万元,主要用于区内消防应急事务支出。

10.其他支出1000万元,主要用于安排援藏、援疆、援青支出及其他零星开支。

11.预备费4000万元,根据《预算法》要求,用于安排不可预见支出。

12.城市基础设施配套费安排的支出13973万元,主要区内道路、供排水等公共设施维护等事项支出。


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